为加强审计监督与派驻监督的贯通协同,强化内部控制和风险管理,筑牢审计监督防线,近日,市土储中心与市纪委监委驻市住建局纪检监察组召开审计会商沟通会,沟通共商内审相关事宜。中心领导及相关科室负责人等参加会议。
中心汇报了2024年度内部审计工作开展情况及内部审计工作亮点,详细介绍了2025年度内部审计工作计划。2025年,中心将片区开发资金收支、土地储备资金使用、土地出让保证金收支、部门预算执行情况及部分内部控制关键岗位审计纳入审计范畴,旨在通过内部审计,及时发现并解决问题,提高土地储备工作的整体质量和效率。派驻纪检监察组对中心在2024年内审过程中所做的工作和取得成效给予了肯定,要求中心一如既往、从严从紧抓好2025年审计计划的落实工作。
下一步中心将继续加强组织领导,强化贯通协同,紧抓落实,切实发挥内审“经济体检”作用,不断完善业务流程,促进各项管理工作更加规范。